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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000961
Monto de la Factura
₲ 29.645.000
Nro. de Orden de Pago
20154946
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.191.856
IVA
₲ 2.695.000

Retención DNCP
₲ 105.644
Retención IVA
₲ 808.500
Retención Renta
₲ 539.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56190
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98346
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.564.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.723.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269782
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aberturas de Vidrio Templado y Colocación de Cielorraso Metálico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande