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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018329
Monto de la Factura
₲ 9.522.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.874.504
IVA
₲ 865.636

Retención DNCP
₲ 33.240
Retención IVA
₲ 259.691
Retención Renta
₲ 346.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.256.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.516.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436058
Nombre de la Licitación
Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas