Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035346
Nro. de Timbrado
16974111
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.408.360
IVA
₲ 430.000

Retención DNCP
₲ 16.512
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 172.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.987.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.048.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica