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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005967
Monto de la Factura
₲ 64.955.358
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.125.945
IVA
₲ 5.905.033

Retención DNCP
₲ 229.115
Retención IVA
₲ 1.771.510
Retención Renta
₲ 1.771.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227516
Monto Contrato
₲ 129.910.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.898.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.125.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430138
Nombre de la Licitación
Servicios de primas y gastos de seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas