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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035254
Nro. de Timbrado
16974111
Monto de la Factura
₲ 8.529.906
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.949.873
IVA
₲ 775.446

Retención DNCP
₲ 29.777
Retención IVA
₲ 232.634
Retención Renta
₲ 310.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225211
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.490.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.545.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422697
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura