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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0059408
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16530209
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 825.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            700
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 776.362
        
                                    IVA
                            
            ₲ 75.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.910
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 22.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 22.500
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            3/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-23-225287
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.941.162
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.428.814
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        