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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
16233958
Monto de la Factura
₲ 1.766.667
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.233
IVA
₲ 79.697

Retención DNCP
₲ 6.748
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225588
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.342.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.256.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424423
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura