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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008399
Monto de la Factura
₲ 7.369.505
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.935.039
IVA
₲ 669.955
Retención DNCP
₲ 25.994
Retención IVA
₲ 200.987
Retención Renta
₲ 200.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225607
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.648.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.546.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas