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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002280
Monto de la Factura
₲ 24.321.353
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.667.500
IVA
₲ 2.211.032

Retención DNCP
₲ 84.904
Retención IVA
₲ 663.310
Retención Renta
₲ 884.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232592
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.781.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.515.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433122
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas