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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021776
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.678.188
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.408
IVA
₲ 243.472

Retención DNCP
₲ 9.349
Retención IVA
₲ 73.042
Retención Renta
₲ 97.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235501
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.787.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.883.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales