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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0004079
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16832325
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.160.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            273
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.673.119
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.996
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 195.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 260.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DERFA SRL
        
                                    RUC
                            
            80090242-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-23-229252
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.116.810
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.114.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427068
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        