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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004079
Nro. de Timbrado
16832325
Monto de la Factura
₲ 7.160.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.673.119
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 24.996
Retención IVA
₲ 195.273
Retención Renta
₲ 260.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229252
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.880.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.876.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas