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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008860
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17189058
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.489.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            664
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.251.981
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.180
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 95.161
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 126.882
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DERFA SRL
        
                                    RUC
                            
            80090242-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-23-229252
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.116.810
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.114.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427068
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        