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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008673
Nro. de Timbrado
16651505
Monto de la Factura
₲ 12.723.250
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.973.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.878
Retención IVA
₲ 346.998
Retención Renta
₲ 346.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229252
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.880.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.876.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas