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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008864
Nro. de Timbrado
17189058
Monto de la Factura
₲ 458.000
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.001
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229252
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.880.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.876.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas