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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000105
Nro. de Timbrado
16436820
Monto de la Factura
₲ 10.355.000
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.744.526
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 36.524
Retención IVA
₲ 282.409
Retención Renta
₲ 282.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231715
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.722.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas