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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002541
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 7.268.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.773.776
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.373
Retención IVA
₲ 198.218
Retención Renta
₲ 264.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.837.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.857.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas