Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024618
Nro. de Timbrado
16312257
Monto de la Factura
₲ 6.221.950
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.981.994
IVA
₲ 87.203

Retención DNCP
₲ 23.803
Retención IVA
₲ 26.161
Retención Renta
₲ 184.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.911.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.375.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura