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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 200.446.925
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.816.534
IVA
₲ 18.222.448

Retención DNCP
₲ 699.742
Retención IVA
₲ 5.466.734
Retención Renta
₲ 7.288.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENERGY IN MOTION SA
RUC
80115251-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-236315
Monto Contrato
₲ 200.446.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.271.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.816.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ENRUTADOR PARA CONMUTACIÓN DE PAQUETES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac