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Datos del Pago

Nro. de Factura
264/265
Monto de la Factura
₲ 16.248.887
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.913.367
IVA
₲ 1.477.172

Retención DNCP
₲ 30.657
Retención IVA
₲ 182.918
Retención Renta
₲ 121.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-91900
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.404.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.780.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274953
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible