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Datos del Pago

Nro. de Factura
0000052/60
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 1.727.273

Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GASPARINA RAMONA MORAN DE ZARACHO
RUC
433096-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-101312
Monto Contrato
₲ 99.900.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.900.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280933
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible