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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 22.155.347
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.867.379
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 20.935
Retención IVA
₲ 160.220
Retención Renta
₲ 106.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-91900
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.404.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.780.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274953
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible