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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000052
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.285.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1310
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.123.975
        
                                    IVA
                            
            ₲ 298.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.707
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 89.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 59.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
        
                                    RUC
                            
            2298779-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27003-13-80688
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.536.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.278.357
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254464
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        