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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
2672
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182

Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82296
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254486
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Repuestos y Accesorios para Motocicletas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah