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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002238
Nro. de Timbrado
11158287
Monto de la Factura
₲ 6.730.000
Nro. de Orden de Pago
47568
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.108
IVA
₲ 611.818

Retención DNCP
₲ 23.983
Retención IVA
₲ 183.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 122.364

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
129-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-101477
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.136.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.933.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268727
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap