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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 17.910.000
Nro. de Orden de Pago
19447
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.030.782
IVA
₲ 628.182

Retención DNCP
₲ 65.127
Retención IVA
₲ 488.455
Retención Renta
₲ 325.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100624
Monto Contrato
₲ 26.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.617.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado