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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002358/2356
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
21409
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.055
IVA
₲ 304.854

Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-97807
Monto Contrato
₲ 57.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.823.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281295
Nombre de la Licitación
servicios de hospedajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado