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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006665
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
18639
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.182
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
1874/1393/1333/2065
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-94496
Monto Contrato
₲ 41.635.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.635.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.591.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado