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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000058
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.540.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16542
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.117.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.140.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 125.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 942.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 628.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.727.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BOTTGER CONSTRUCTORA SRL
        
                                    RUC
                            
            80020914-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/20/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-14-87654
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 95.146.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 95.146.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 85.718.347
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270637
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Trifasicación de linea en baja tensión- Albardon, provisión de agua y cerco perimetral- Gral. Artigas
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        