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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353/359
Monto de la Factura
₲ 2.057.000
Nro. de Orden de Pago
20350
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.020
IVA
₲ 187.000

Retención DNCP
₲ 7.480
Retención IVA
₲ 56.100
Retención Renta
₲ 37.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLAND ALEX SCHNEIDER NORDMANN
RUC
1007448-1
Número de Contrato
PBS/CD/24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93456
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278869
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (NISSAN-TUCSON)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado