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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 4.448.000
Nro. de Orden de Pago
15755
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.229.643
IVA
₲ 404.364

Retención DNCP
₲ 16.175
Retención IVA
₲ 121.309
Retención Renta
₲ 80.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
02/2014 02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85710
Monto Contrato
₲ 6.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.431.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.115.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado