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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002173/74
Nro. de Timbrado
12450448
Monto de la Factura
₲ 29.820.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.106.706
IVA

Retención DNCP
₲ 116.894
Retención IVA
Retención Renta
₲ 596.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161108
Monto Contrato
₲ 29.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.106.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina