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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-00000014
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 776.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2110
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 773.178
        
                                    IVA
                            
            ₲ 70.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.822
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Irma Beatriz Pereira Roman
        
                                    RUC
                            
            3812143-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            188
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22009-18-162439
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.950.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.616.293
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.522.942
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            348005
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Paraguari
        