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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 325.500
Nro. de Orden de Pago
20144200
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.316
IVA
₲ 29.591

Retención DNCP
₲ 1.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55872
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-59647
Monto Contrato
₲ 127.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230163
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos de Aire Tipo Split System con Provision de Repuesto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande