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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008769
Monto de la Factura
₲ 1.036.224
Nro. de Orden de Pago
201410332
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.456
IVA
₲ 94.202

Retención DNCP
₲ 3.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
55902
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-62429
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.031.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.611.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230182
Nombre de la Licitación
Seguro de Transporte de Mercaderías de Equipos de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande