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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029781
Nro. de Timbrado
11713593
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. de Orden de Pago
137924
Fecha de Orden de Pago
06-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.881.396
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 59.513
Retención IVA
₲ 455.455
Retención Renta
₲ 303.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-26001-16-119803
Monto Contrato
₲ 94.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.179.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco