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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006675/6676
Monto de la Factura
₲ 24.227.450
Nro. de Orden de Pago
4836
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.039.864
IVA
₲ 2.202.497

Retención DNCP
₲ 86.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 440.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-84686
Monto Contrato
₲ 92.342.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.341.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.773.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL.
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel