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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007327
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
5002
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-84686
Monto Contrato
₲ 92.342.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.341.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.773.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL.
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel