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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 15.703.800
Nro. de Orden de Pago
5322
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.934.028
IVA
₲ 1.427.617

Retención DNCP
₲ 55.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 285.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-97440
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.417.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.370.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel