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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000229/230
Monto de la Factura
₲ 6.530.000
Nro. de Orden de Pago
5484
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.209.911
IVA
₲ 593.637

Retención DNCP
₲ 23.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 118.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-97440
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.417.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.370.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel