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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000175
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
6428
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636

Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-93613
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271342
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES INSTITUCIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel