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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002549
Nro. de Timbrado
15376204
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5406
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.618.181
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-219343
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.945.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.090.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central