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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005459
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 210.000

Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-53059
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.299.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.068.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238162
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac