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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4981
Monto de la Factura
₲ 33.872.960
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.752.249
IVA
Retención DNCP
₲ 120.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-52067
Monto Contrato
₲ 33.872.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.872.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.752.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238212
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE VALORES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
