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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00023
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.328
IVA
₲ 410.000

Retención DNCP
₲ 16.072
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 82.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 333.600

Datos del Contrato

Proveedor
MARKETING MIX SA
RUC
80028111-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-30537
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.716.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.720.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215465
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas