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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004895
Nro. de Timbrado
15049500
Monto de la Factura
₲ 973.368
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.985
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.433
Retención IVA
₲ 26.546
Retención Renta
₲ 26.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
7/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-208960
Monto Contrato
₲ 14.683.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.874.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.817.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior