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Datos del Pago

Nro. de Factura
6831
Nro. de Timbrado
12785365
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-133115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.110.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas