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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007987
Nro. de Timbrado
13216641
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.787
IVA
₲ 216.364

Retención DNCP
₲ 8.395
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 64.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-133115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.110.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas