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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000382
Nro. de Timbrado
13359268
Monto de la Factura
₲ 716.500
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.895
IVA
₲ 65.136

Retención DNCP
₲ 2.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-129354
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.592.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.794.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas