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Datos del Pago

Nro. de Factura
211
Nro. de Timbrado
12367090
Monto de la Factura
₲ 2.454.200
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.899
IVA
₲ 223.109

Retención DNCP
₲ 8.746
Retención IVA
₲ 66.933
Retención Renta
₲ 44.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-129354
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.592.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.794.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas