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Datos del Pago

Nro. de Factura
1684
Nro. de Timbrado
12962197
Monto de la Factura
₲ 76.300.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.207.545
IVA

Retención DNCP
₲ 277.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.815.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-176659
Monto Contrato
₲ 76.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.207.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367771
Nombre de la Licitación
Construcción De Pista De Hormigón Armado Colegio Público De Gestión Privada Subvencionado "Las Mercedes" - Caraguatay
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera